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共青团马鞍山市委员会2015年部门决算情况

  • 新闻来源:管理员
  • 发布者:超管部门
  • 发布日期:2016-12-12
  • 点击量:519 次
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。
(二)组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为马鞍山经济发展和社会建设服务。
(三)负责全市团的组织建设,开展“五四红旗团委”创建活动,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考依据。
(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年管理和生产技能。
(六)开展青年志愿者、希望工程等活动,促进社会文明进步。
(七)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,会同有关部门做好青少年权益维护工作,指导社区团的各项工作。
(八)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。切实履行全团带队职责。
(九)改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导青年企业家协会等社团工作。切实履行全团带队职责。
(十)开展青少年文化娱乐活动,提高青少年整体素质。开展各类艺术培训,发掘培养艺术人才。
(十一)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,团市委2015年度部门决算包括团市委本级决算。
纳入马鞍山市团市委2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号 单位名称
1 团市委本级
2 ……


三、团市委2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计263.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计263.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各减少14.1万元,降低5.1%,主要原因:一是2015年度项目资金减少;二是会议费减少。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计258.9万元,其中:财政拨款收入258.9万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计248.5万元,其中:基本支出182.1万元,占73%;项目支出66.5万元,占27%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计263.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计263.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2014年相比,收、支总计各减少14.1万元,降低5.1%,主要原因:一是2015年度项目资金减少;二是会议费减少。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出248.5万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少29.5万元。主要原因一是2015年度项目资金减少;二是会议费减少。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为196.74万元,支出决算为248.5万元,完成年初预算的126.3%。决算数大于预算数的主要原因一是追加项目经费;二是工资标准调整,基本支出增加。其中基本支出182.1万元,占73.3%;项目支出66.5万元,占26.7%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算218.4万元,比2014年减少34.9万元,降低14%,主要原因一是2015年度项目资金减少;二是会议费减少。其中:“行政运行”决算156万元,主要用于团市委本级工资福利支出、公用支出。“一般行政管理事务”决算62.5万元,主要用于团市委本级正常运转的项目支出。
2.“社会保障和就业”2015年度决算0.3万元,与2014年持平。其中:“其他残疾人事业支出”决算0.3万元,主要用于其他残疾人事业支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.9万元,与2014年持平。其中:“行政单位医疗”决算8.9万元,主要用于团市委机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2015年度决算17万元,比2014年增加3.7万元,增长27.8%,主要原因是公积金基数调整。其中:“住房公积金”决算14.2万元,“提租补贴”决算2.7万元,主要用于团市委机关及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
5.“其他商业服务业等支出”2015年度决算4万元,比2014年增加2万元,增加100%,主要原因是招商引资工作增加。主要用于招商引资的工作经费。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出182.1万元,其中人员经费163.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
团市委2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度团市委机关运行经费18.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度团市委无政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,团市委共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值200万以上的大型设备0套。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。






附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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