今天是:2016年12月23日 星期五 上午 9:33:56

您当前的位置:资源共享 > 信息公开

团市委2016年部门预算情况说明

  • 新闻来源:管理员
  • 发布者:超管部门
  • 发布日期:2016-02-17
  • 点击量:601 次
  一、部门主要职责
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和团省委部署的各项任务。
(二)组织和带领广大团员青年创新创业创优,积极投身改革开放和现代化建设,为马鞍山经济发展和社会建设服务。
(三)负责全市团的组织建设,开展“五四红旗团委”创建活动,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府提供决策参考依据。
(五)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年管理和生产技能。
(六)开展青年志愿者、希望工程等活动,促进社会文明进步。
(七)贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》,会同有关部门做好青少年权益维护工作,指导社区团的各项工作。
(八)培养选树青少年先进典型,大力弘扬职业文明,充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。切实履行全团带队职责。
(九)改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导青年企业家协会等社团工作。切实履行全团带队职责。
(十)开展青少年文化娱乐活动,提高青少年整体素质。开展各类艺术培训,发掘培养艺术人才。
(十一)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
二、部门概况
  共青团马鞍山市委由团委本级和市青少年宫组成,市青少年宫为科级差额拨款事业单位。
    三、2016年度主要工作任务
    2016年主要工作任务是:深入贯彻落实十八届五中全会,中央、省委、市委党的群团工作会议以及团中央十七届四中全会等精神,从助力我市转型升级、加快发展的高度,在促进广大青年健康成长的角度,以推进四维工作格局广泛铺开的速度,牢牢把握新形势下共青团工作的各项要点,以“严”的要求开展工作,以“实”的状态务求实效,齐心协力,奋力拼搏,团结并带领广大青年共同为马鞍山的转型升级做出贡献,为马鞍山的加快发展奋勇当先。
    四、2016年财政拨款收支预算总体情况
    团市委2016年财政拨款收支总预算368.42万元。收入包括:本年财政拨款收入368.42万元。支出包括:一般公共服务支出323.57万元、社会保障和就业0.34万元、医疗卫生与计划生育21.1万元、住房保障支出23.41万元。
五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算情况
团市委2016年一般公共预算当年财政拨款368.42万元,比2015年财政拨款预算增加72.93万元。主要原因一是机关及事业单位工作人员基本工资增加,二是项目经费增加。其中:一般公共服务支出323.57万元,占87.82%;社会保障和就业支出0.34万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出21.1万元,占5.73%;住房保障支出23.41万元,占6.36%。具体情况如下:
  1. 一般公共服务支出323.57万元,比2015年财政拨款预算增加65.08万元,增长25.18%。主要是机关及事业单位工作人员基本工资增加及项目经费增加。
  2. 社会保障和就业支出0.34万元,比2015年财政拨款预算增加0.04万元,增长13.33%。主要是增加了残疾人保障金。
  3. 医疗卫生与计划生育支出21.1万元,比2015年财政拨款预算增加5.91万元,增长38.9%。主要是医保基数调整,支出增大。
  4. 住房保障支出23.41万元,比2015年财政拨款预算增加1.9万元,增长8.83%。主要是公积金基数调整,支出增大。
六、2016年一般公共预算基本支出情况
团市委2016年一般公共预算基本支出305.25万元,主要包括:主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等工资福利支出248.16万元;办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、培训费等商品和服务支出11.98万元;退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭补助支出45.11万元。
七、2016年政府性基金预算收支情况
团市委2016年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、2016年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、经营收入支出包括:一般公共服务支出;社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出;住房保障支出。
九、2016年收入预算情况说明
2016年,团市委收入预算452.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入368.42万元,占81.41%;经营收入84.12万元,占18.59%。
十、2016年支出预算情况说明
2016年,团市委支出预算452.54万元,其中:基本支出389.37万元,占86.04%;项目支出63.17万元,占13.96%。
  • 其他重要事项说明
(一)机关运行经费。
2016年,团市委的机关运行经费财政拨款预算11.98万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、退休人员管理费等支出。
(二)政府采购情况。
2016年,团市委无政府采购预算项目,故无此项支出。
  • 国有资产占有情况。
2015年国有资产实际使用情况:2015年,团市委共有车辆1辆,其中:公务用车1辆。
2016年国有资产购置及使用预算安排情况:2016年团市委部门预算没安排购置车辆预算,没安排购置20万元以上设备预算。
十二、名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
附件:
1. 团市委财政拨款收支预算总表
2. 团市委一般公共预算支出预算表
3. 团市委一般公共预算基本支出预算表
4. 团市委政府性基金预算收支预算表
5. 团市委收支预算总表
6. 团市委收入预算总表
7. 团市委支出预算总表
8. 团市委“三公”经费预算表
 
附件